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省交控集团有序开展财务收支审计工作

来源: 发布时间:2021年07月22日 浏览次数: 【字体:

根据集团2021年度内审工作计划,7月21日,集团监事会、审计内控部对省交通监理公司、省交规院公司分别组织召开2020年度财务收支审计工作进点会。集团监事会主席冯勇、审计内控部、纪检监察室、审计组成员和两家公司负责人及相关部门人员参加会议。

会上,省交通监理公司、省交规院公司分别对2020年度财务收支工作情况进行了汇报,集团相关部门就本次审计重点内容、工作和廉政纪律要求进行了明确,集团监事会主席冯勇就审计工作有序开展提出要求。

一是对于此次审计工作要形成常态化思想。提高政治站位,深刻领会集团对审计工作集中统一领导的要求,勇于担当审计工作服务大局的职责使命,切实发挥审计工作在提升企业治理能力中的重要作用。二是抓好经济业务收支审计。持续抓好专项审计和内控测试评价各关键业务环节、重点风险事项、问题易发频发领域,拿出有深度、高价值的审计成果。三是要聚焦问题整改。不断提高对审计整改工作重要性的认识,严格落实整改工作责任,建立健全审计成果运用的长效机制,深入开展责任追究工作,全力做好审计整改,最大限度发挥审计价值。

 


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